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逆風の蒲公英
于2016-12-16 10:29 發布 ??1379次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-16 10:31
老師,我剛剛寫的那個分錄是不是也可以這樣入進去
鄒老師 解答
你好,是的計入貸方藍字或借方紅字
2016-12-16 10:32
你好,可以的
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銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
這張回單分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款嗎
答: 您好 可以這樣賬務處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我3月份做了一筆費用分錄借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款,現在要把這一筆費用調為管理費用—環保專項,調整分錄怎么做?
答: 沖回之前,重新做就可以
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
討論
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
老師好 ,請問11月支付:借:管理費用-辦公費 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
之前的會計做賬的時候沒有提現銀行存款這個科目,現在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負數
員工自己墊付的款買辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624563 個
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鄒老師 解答
2016-12-16 10:31
鄒老師 解答
2016-12-16 10:32