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這邊有個(gè)分公司上個(gè)月剛在稅務(wù)局做完匯總所得稅,原來(lái)報(bào)表上有虧損,合并所得稅申報(bào)后,分公司的報(bào)表上虧損數(shù)還要體現(xiàn)嗎?
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2019-03-28
三季度正常有所得稅 但公司資金緊張 可不可以在所得稅申報(bào)時(shí)把報(bào)表和實(shí)際報(bào)表做的不一致好等下個(gè)季度交 就是延期交
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2018-10-11
這個(gè)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表這個(gè)第二行營(yíng)業(yè)成本是指所有的成本加費(fèi)用嗎
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2019-01-13
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),明明三張附表已保存,點(diǎn)申報(bào)總是提示要打開哪個(gè)表店保存即可,申報(bào)結(jié)果代碼是-99,這個(gè)咋回事?
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2019-04-12
請(qǐng)教老師,在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)時(shí),收入總額是否按照12月份的利潤(rùn)表塡上呢。上個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)沒把個(gè)人扣繳的社保費(fèi)加上,那要怎么辦呢,
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2022-02-21
請(qǐng)教季度所得稅申報(bào)的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額是一樣的嗎?
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2021-01-05
請(qǐng)教老師,在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯繳申報(bào)時(shí),收入總額是否按照12月份的利潤(rùn)表塡上呢。還有剛在群里說(shuō)的,上個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)沒把個(gè)人扣繳的社保費(fèi)加上,那要怎么辦呢,因已繳稅了,去更正的話稅費(fèi)就有變動(dòng)呀那怎么辦呢,或可否這個(gè)月申報(bào)時(shí)加上去一起申報(bào)呢,
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2022-02-21
無(wú)票收入少報(bào)了 我現(xiàn)在該改利潤(rùn)表 負(fù)債表和企業(yè)所得稅報(bào)表的 哪個(gè)科目???
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2022-09-05
想請(qǐng)問下,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的這個(gè)營(yíng)業(yè)成本是包括所有的成本加費(fèi)用還是單純的營(yíng)業(yè)成本呀
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2016-04-14
老師這個(gè)是核定征收企業(yè)所得稅季度申報(bào)表。我把收入輸了。下面自動(dòng)出來(lái)稅款。我點(diǎn)確定申報(bào)就可以了嗎?
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2020-04-14
老師請(qǐng)問,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,本年累計(jì)金額欄怎么填,是填10月至12月的累計(jì)金額,還是全年的累計(jì)金額
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2019-01-10
老師 請(qǐng)問下企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中季初 季末從業(yè)人數(shù)和季初季末資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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2020-01-10
老師,您好,請(qǐng)問一下,沒有支出成本,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只需要填寫從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就可以,利潤(rùn)總額系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)表導(dǎo)入,其他不用數(shù)據(jù)表格不用填寫了,是這樣的嗎
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2022-04-14
【案例 3】 果子企業(yè)是一家小型微利企業(yè),2021 年第一季度收入 550 萬(wàn)元,成本 270 萬(wàn)元,盈利 180 萬(wàn)元,果子企業(yè)該如何填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表? 【案例分析】 所得稅計(jì)算:100*25%*20%*50%+80*50%*20% =2.5+8=10.5(萬(wàn)元) 新的計(jì)算方法從 4 月 1 號(hào)開始實(shí)行,2020 年度匯算清繳不能使用。老師這個(gè)100萬(wàn)為什么不是乘以1.25%而是25%謝謝
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2021-07-07
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表填報(bào)累計(jì)金額是填本年度累計(jì)數(shù)嗎,還是要加上以前年度的?
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2018-04-18
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里的利潤(rùn)總額 是不是就是填本季度 利潤(rùn)表中的 利潤(rùn)總額
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2019-04-09
2、甲公司在20*2年12月份審計(jì)中發(fā)現(xiàn)下列會(huì)計(jì)差錯(cuò): (1)20*1年末庫(kù)存商品賬面余額為295萬(wàn)元。經(jīng)檢查,該批商品的預(yù)計(jì)售價(jià)為420萬(wàn)元,預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅金為37.5萬(wàn)元。當(dāng)時(shí),由于將預(yù)計(jì)售價(jià)誤記為570萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。可變現(xiàn)凈值=﹣預(yù)計(jì)稅價(jià)570000-375000=9(2)20x1年12月31日,乙公司發(fā)現(xiàn)20x0年漏記了一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用300000元,所得稅申報(bào)表中也未扣除了該項(xiàng)費(fèi)用。假設(shè)該公司20x0 7u=37.5 年適用的所得稅稅率為25%,采用會(huì)計(jì)方法計(jì)提的折舊額與按照稅法規(guī)定計(jì)提的 折舊額相同。 除上述事項(xiàng)外,無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。該公司按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。會(huì)計(jì)分錄
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2024-01-02
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本包括什么,費(fèi)用要不要加進(jìn)去
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2021-10-11
老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)里面的資產(chǎn)總額就是我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
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2020-07-08
關(guān)于固定資產(chǎn)加速折舊會(huì)計(jì)是不是不用做賬呢?我看所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng)已經(jīng)顯示了加速折舊額 如果我做賬了 就重復(fù)減掉了呀
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2016-01-08
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