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應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月底是不是有余額,如果沒有余額,月底要結賬到哪,因為借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費--未交增值稅次月,借應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款)
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2017-01-17
老師,應交稅金-應交增值稅-進項稅額(銷項稅額)這兩個科目里期末都是有余額的,然后我們每個月計提增值稅的分錄是借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對嗎?并且應交增值稅-進項稅額(銷項稅額)和轉出未交增值稅都是有余額的
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2021-02-26
銷項稅10,進項稅4,應交的稅費6借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值6貸:應交稅費-未交增值稅6需要借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅10貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅4應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅6需不需下面這步分錄
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2019-02-22
稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現金900 (2)抵減借應交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
我這個月的進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅結轉時,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅在借方,然后我又做了一筆分錄,借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,留底的在應交稅費的借方反映對嗎
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2018-02-08
稅控盤維護費280,1.做管理費用,2.然后管理費用轉到應交增值稅-抵減稅額 3.先做進應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅,再轉應交稅金-未交增值稅??還是直接轉進應交稅金-未交增值稅,不需要轉應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
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2018-10-12
上個月的憑證分錄把轉出未交增值稅貸方放到進項稅額轉出借方里面了,這個月分錄怎么更改? 原本應該是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
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2021-05-15
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進項稅,我們4月份開具了增值稅專用發票和增值稅普通發票兩種,開具的增值稅專用發票的增值稅額可以用銷項稅額減去進項稅額算增值稅,那么增值稅普通發票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
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2019-04-29
月底銷項大于進項的話,結轉增值稅的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 次月繳納稅費的話分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀存 那借方的應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅怎么處理,還是一直掛賬上
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2022-03-15
營改增之后在系統內按月申報城建和附征時,提示應按季申報,該怎么辦
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2016-05-26
老師,請問自然人扣繳系統的新員工,信息增加可以批量導入嗎,還是一定要一個一個增加啊
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2020-06-29
營改增,地稅未用完的發票在百旺系統上點作廢,后面該做什么?
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2016-06-03
,還說年末結轉進項稅 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅 ,年末結轉銷項稅 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
老師好,我這個月,只有銷項,沒有進項, 借 應交稅費 —應交增值稅—銷項稅 貸 應交稅費 —應交增值稅—轉出未交增值稅 借 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸 應交稅費—未交增值稅 這兩個分錄的摘要咋寫呢?
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2020-07-12
老師你好!請問月份終了,建筑公司被掛靠方將當月預繳的增值稅須自“應交稅費一預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目,借:應交稅費一未交增值稅貸:應交稅費一預交增值稅,為什要轉入未交增值稅
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2019-05-12
求解:已知(F/A,10%,9)=13.579,(F/A,10%,11)=18.531,10年期,利率為10%的即付年金終值系數值為( )
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2020-03-26
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學堂有模板嗎?
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2020-07-10
像房地產企業現在沒有預售證,收的定金,能走一般戶嗎?是不是要交企業所得稅,還是先走老板的個人賬戶
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2016-11-04
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少 我收到對方個人現金,無銷售票
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2019-04-17
月底,增值稅怎樣結賬? 借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-未交增值稅 ;借:應交稅費-未交增值稅 貸:未交增值稅 這樣做對嗎
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2017-02-28
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