銷項稅10,進項稅4,應(yīng)交的稅費6借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值6貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅6需要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6需不需下面這步分錄
晨曦
于2019-02-22 14:50 發(fā)布 ??616次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-02-22 14:51
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6
這一步結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以月末做,也可以月末統(tǒng)一再做,實務(wù)中多是采用年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)。
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅4
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅6
這一步結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以月末做,也可以月末統(tǒng)一再做,實務(wù)中多是采用年末統(tǒng)一做結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-02-22 14:51:41

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34

鄒老師 : 預(yù)付款項
取得發(fā)票的
哪個公司開具了發(fā)票就沖銷哪個預(yù)付明細就是了回復(fù)
2017-09-04,21:49:11
老師,開具發(fā)票的就做 借;原材料 貸;預(yù)付賬款 沖銷處理,
那沒開發(fā)票的,可能不會開發(fā)票的了呢,還是做 借;預(yù)付賬款——某某公司 貸;銀行存款 處理了??
2017-09-04 22:01:16

你好,你有進項轉(zhuǎn)出嗎?沒有不用結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以
2018-12-04 14:27:30
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