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原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶(hù)要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖,顯示紅字發(fā)票大于藍(lán)字金額怎么回事
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2022-08-11
本月開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用紅字發(fā)票,但本月沒(méi)有銷(xiāo)售收入,本月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用紅字發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
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2019-02-27
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí),如果是增值稅普通發(fā)票,可直接開(kāi)具紅字發(fā)票,如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要先開(kāi)紅字信息表,再開(kāi)具紅字發(fā)票對(duì)嗎?
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2022-08-04
開(kāi)增值稅發(fā)票10萬(wàn),并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
老師,我公司開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)想退回重開(kāi),必須先由購(gòu)方發(fā)起申請(qǐng),填開(kāi)紅字信息表,我方才能開(kāi)具紅字發(fā)票么?未認(rèn)證的則我方可直接開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票,是這個(gè)樣子么?
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2021-02-26
該納稅人有任風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn):末分配利潤(rùn)和盈余公積變動(dòng)額與凈利潤(rùn)比對(duì)異常[2022-01-01--2022-12-31]2022年 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末【131606.88】+至余公積受動(dòng)額期末【0】大于0。且臺(tái)余公積亞動(dòng)額期末[0J-期初【O】 +資產(chǎn)負(fù)債表的來(lái)分配利潤(rùn)期未[131605.88】-期初【351351.83】小寸利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)【-219286.66],投資方是自然人,不尾于獨(dú)資企業(yè)或者合伙企業(yè)。 日未日?qǐng)?bào)繳納股息紅利個(gè)人所得稅【】。可能少繳股息紅利個(gè)人所得稅
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2024-10-08
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專(zhuān)票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷(xiāo)售金額吧
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2021-07-13
增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)和 增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票紅字信息填開(kāi) 啥區(qū)別
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2023-11-17
4月開(kāi)具增值稅專(zhuān)票紅字發(fā)票,5月發(fā)現(xiàn)4月開(kāi)具的紅字專(zhuān)用發(fā)票不對(duì)。這個(gè)怎么處理
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2020-05-14
增值稅專(zhuān)用發(fā)票的紅字發(fā)票,用蓋發(fā)票章或公章嗎
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2017-01-11
入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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2019-10-21
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān) 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
老師你好!購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表后,我這邊是銷(xiāo)售方如何上傳紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表呢?如何開(kāi)具紅字發(fā)票?
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2019-07-22
老師,增值稅普通發(fā)票稅號(hào)數(shù)字0寫(xiě)成字母O,發(fā)票可以用嗎?
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2018-12-28
開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),必須先開(kāi)具紅字發(fā)票信息表嗎?
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2017-12-02
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票怎么寫(xiě)分錄
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2017-05-05
老師好!增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字發(fā)票怎么開(kāi)
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2022-06-27
老師,新辦工廠,貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
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