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Zyy
于2019-10-21 16:16 發布 ??1097次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-10-21 16:16
你是怎么賬務處理的
Zyy 追問
2019-10-21 16:18
借:應交稅費—所得稅,貸:銀行存款。應該是借增值稅
辜老師 解答
2019-10-21 16:27
那你調整就可以,借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—所得稅
2019-10-21 16:29
好的,謝謝老師
2019-10-21 16:30
關于這筆調賬,月末還需要做什么嗎
2019-10-21 16:32
不需要的,不涉及其他的
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入錯賬了怎樣調賬?將增值稅入賬成所得稅了。
答: 你是怎么賬務處理的
老師 去年12月份我們有一個項目開了192萬的發票 當時只確認了150萬的收入 12月份入賬的時候只做了確認150萬收入這一步 剩下的42萬忘記做了 現在要怎么調賬呀 1月份季報的時候增值稅是按照開票192萬申報的 所得稅是按照150萬季報的 我們是小規模納稅人
答: 同學你好 42萬是沒有發票的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅報表本年累計收入和賬上一樣,增值稅表上的增值稅比賬上多4分錢,還用調嗎?
答: 你好,按實際交納的調整一下。
審計調賬,設計到收入怎么調呢?因為會涉及到增值稅
討論
你幫我問一下,小規模納稅人,季度申報增值稅導致實際增值稅與賬上應繳納增值稅數額有誤差,調整時如何入賬?多交的分錄調整,和少繳的分錄調整?
我們是增值稅報稅的時候收入少填了,做賬發現賬上收入多了,要怎么調賬呢?都是沒開票的,可以直接少確認收入,下個月在加上嗎?這樣就對上了,賬上減少部分收入確認就可以對嗎
轉出多交和轉出未交是不是調賬用的,平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧?
如果上個月多交了0.01增值稅,這個月該怎么調賬
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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Zyy 追問
2019-10-21 16:18
辜老師 解答
2019-10-21 16:27
Zyy 追問
2019-10-21 16:29
Zyy 追問
2019-10-21 16:30
辜老師 解答
2019-10-21 16:32