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2019-02-11
公司是房地產企業,15年開辦的,15,16年都是虧損,前任在16的年末寫了一筆分錄,摘要上寫16年的虧損在以后年度彌補,是不是意味著等有了收入就攤銷這筆虧損,還是直接轉銷
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2017-03-21
老師好 我們是建築服務企業,請問一下建筑行業的業務:工程量的會計分錄怎么做: 1、確認工程量100萬, 2、當期應收工程款80萬,剩下20%等工程結算后才按條件收, 3、當月開具發票60萬,
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2023-10-20
建築業班組組簽訂了全日制勞動合同,他們在戶籍所在地有社保,但是他的繳納證明沒有給我!公司在用工期間是否存在風險?如果用工期間沒有被稽查,然後解除了勞動關係,這個風險是否還存在?
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2020-07-10
您好我司營業項目如下生產、銷售:鞋材、膠水、其它化工產品(不含危險化學品)。貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外),如果我要開設水冷液或冷卻液發票是否能開立
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2022-02-28
取得交易性金融資產時支付。包含已宣告但未發放的現金股利,爲什麼不能單獨確為應收股利,而應該計入交易性金融資產成本呢。另外,為什么剛剛取的交易性金融資產就含有未發放的現金股利呢。
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2018-03-26
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿易公司進行流水轉帳來申請銀行貸款,但這幾家企業都是0申報的小規模納稅人,已經幾年了,我擔心稅務稽查,請問這樣子可以怎么安排稅務籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
2.業公司的甲材料年需要量為36000千克,采購單價為10元。材料銷售商給予各客戶商業折扣的規定如下:購買量過1500千克的價格折扣2%。該材料的每批進貨費用80元,單位儲存成本9元。根探上達資料確定該公司最佳的經濟進貨批量。
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2022-05-18
你好!老師 請教妳一事,有一個大工程是由國企承包,然後發包給一個總包公司,現在我們想去承包土石方的運輸工程,對方給了我方完稅價,但當對方公司打款到我方公司銀行會要求我們出示發票,那如何銜接才能突破這個情況?感謝老師
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2019-06-05
老師,建築勞務清包公司,現在還沒有與總包簽訂分包合同,勞務公司都是與班組簽訂內部承包協議,收他們的管理費,勞務公司剛剛註冊好,還沒有與總包簽訂合同,現在班組談好了進來要交押金,這種情況下他可以把押金打入基本戶嗎,然後我們可以從基本戶走出來用在前期籌備上嗎?
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2020-07-04
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
我們公司是服務行業,平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的,第二天第三方pos機公司才把錢轉到我們的基本戶,並且是扣除手續費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進行賬務處理呀?
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2017-10-19
本來要交8個人的養老險,18個人的工傷保險,社保已核定下來繳費共什6835.44,因為某種原因,老板只交2個人的養老險,那只能做2個人養老險的憑證,金額1641.18,那多出來的6個養老險和16個工傷保險的錢老板說公司承擔,那多交的我需要補計提嗎?分錄怎么做?繳納多的錢我又該如何處理?
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2017-11-13
我們公司是服務行業,平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的,第二天第三方pos機公司才把錢轉到我們的基本戶,並且是扣除手續費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進行賬務處理呀?
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2017-10-19
4、丁公司カ増値稅-般納稅人, 2020年7月銷售屯脳 6000元(不合増値稅), 同吋出借包裝 物-批, 收到包裝物押金1 130元,垓批申脳己経岌出,款項以很行存款收乞。 申脳成本 50000元,包裝物成本カ800元。核批も脳在爰出肘,其控制枚裝移給客戸。2021 年7月,丁公司仍未收回包裝物。丁公司岌生的上述止努編制會計分彖。
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2021-12-21
老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發費用-社保1
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2019-07-09
ABC三家公司共同組建商場管理公司甲,(A持股60,B為業主方持股30,C為當地供銷社持股10),現A打算退出,業主方B打算收購回來自己管理運營,但因C的原因不能註銷公司,原公司注冊資本為1000萬元,現B公司想先行從甲公司先行退回原有的注資,再收購甲公司運營,請教如何辦理股權轉讓事宜可以節約稅費?謝謝!
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2017-10-16
請問臺灣的發票拿回來報銷,有一張抵扣聯一張收執聯,用收執聯做帳還是兩張一起,我司是小規模不能抵扣,但百度說 1.二聯式統一發票:應檢送收執聯。 2.三聯式及電子計算機統一發票:應檢送收執聯(第三聯),如有扣抵聯(第二聯)應一併附上。扣抵聯均不得以任何理由(如收執聯遺失等)單獨報支。 3.收銀機統一發票:應檢送收執聯。
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2015-08-04
提問#公司為不動產出租。2018年度,因為全責發生制,合同時期沒收到2018年租金,所以掛帳。借方:應收款為11600貸方:主營業務收入10000及增值稅(銷項稅)1600 可是我們單位是未開票的 2019年,收到2018年收入租金,我是這樣入賬的,借方:沖回應收款-11600貸方:主營業務收入-10000及增值稅(銷項稅)-1600 再做一筆,借方:銀行存款11600.貸方:主應業務收入10000ji及增值稅1600,本月收到租金開票 老師這樣入賬對嗎
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2019-04-23
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司,該商品成本為50000元, 售價為80000元,幵出專用發票列明增值稅為10400元,甲公司在友出商品時與乙公司規定了半年的退貨期,但甲公司無法估計退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個月的銀行承兌匯票結算貨款.求編制甲公司下列業務會記分錄。①2018年3月20日發出商品吋。②2018年9月20日,收到商業匯票時.③匯票到期,乙公司無力付款時
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2020-05-18
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