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送心意

羊小羊老師

職稱初級會計師,中級會計師

2024-11-22 19:00

您好同學:
借:其他應付款    這筆款是需要付給別人的嗎?
后面的分錄是沒有問題的。

曹雅利 追問

2024-11-22 19:14

不是,我們前期收的物業費暫時記在了其他應付款科目

羊小羊老師 解答

2024-11-22 19:17

您好同學:
收到的物業費,不會付給別人,應借:庫存現金/銀行存款。

曹雅利 追問

2024-11-22 19:20

老師你好:麻煩看下這張憑證
我們是小規模納稅人,物業費開具了發票后,確認收入
借:預收賬款16萬(含稅)
 貸:主營業務收入16萬/1.03
      應交稅費-應交增值稅(16萬/1.03)*0.03
這樣做的科目名稱及金額對嗎?
謝謝

羊小羊老師 解答

2024-11-22 19:25

您好同學:
您們的發票,票面利率是多少,按開具的發票金額和稅額做賬。

曹雅利 追問

2024-11-22 19:31

發票上稅額是1%

曹雅利 追問

2024-11-22 19:31

應交稅費二級科目使用應交增值稅還是簡易計稅呢?

羊小羊老師 解答

2024-11-22 19:38

您好同學:
稅額按1%個點計算
二級科目應交稅費

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好的,舉個例子來講解一下吧,假設某公司小規模納稅人,本期到期的其他應付款為16000元,根據會計準則,當期發生的主營業務收入需要減去到期的其他應付款,這樣該企業本期的實際主營業務收入為15841.58元,減去本期實際應繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應確認的主營業務收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應付款轉為主營業務收入的會計處理就是:借:其他應付款16000,貸:主營業務收入15683.16,貸:應交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
您好!這個要問你們公司會計才行了。正常是其他應收才對。
2017-03-23 17:47:09
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
A代收B貨款,需要給B開票嗎,如果不用開票, 借:銀行存款 貸:其他應付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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