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anywhere*
于2018-05-14 21:24 發布 ??1924次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-05-14 21:30
您好,可以通過以前年度損益調整科目處理的,借;以前年度損益調整,負數,貸:其他應收款-社保,負數。
anywhere* 追問
2018-05-14 21:42
完了再轉出以前年度損益調整到未分配利潤是嗎?
王雁鳴老師 解答
2018-05-14 21:44
您好,是的,您理解很正確。
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老師你好,內賬借:其他應收款/單位/甲100000貸:應收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調整這是2019年1到12月往來
答: 你這個往來,不需要做以前年度損益調整,這個不涉及損益,
老師,請問其他應收款余額在貸方怎么做平去?可以借其他應收款,貸以前年度損益調整嗎?
答: 您好 請問什么原因造成的在貸方
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果以前年度現金和其他應收款之間有金額錄錯了想調整,是不是不能用以前年度損益調整科目,是不是只有損益類科目調整才可以用這個科目
答: 你好,是的,你錯了,直接調整科目即可
借:其他應收款 貸:以前年度損益調整 ,如何調整報表年初數呢?
討論
做了以前年度損益調整,“借:以前年度損益調整 貸:其他應收款”如何調整報表年初數呢?
客戶在我們公司購物在銀行貸款,銀行會支付我們一定的手續費,我們開給銀行的手續費當時沒有打款給我們,前一個會計之前的會計入的是其他應收款,然后前一個會計拿到這手續的回單,又入了一次收入,但是發生在16年的,所以要入以前年度損益調整科目,如果這樣的話我們1月份的銷項不是和國稅對不上,要怎么處理?老師,要么這樣,我下個月開張紅沖16年的發票,把錯入收入的那個憑證做無票收入這樣可以嗎?
其他應收款社保,上年度余額在貸方,本年調整,需要通過以前年度損益調整科目記賬調整嗎?要怎么做???
老師,請問一下我13年14年從工資扣除員工借款,當時漏做帳處理了,現在我做借:以前年度損益調整 貸:其他應收款 個人 這們做對嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2018-05-14 21:42
王雁鳴老師 解答
2018-05-14 21:44