
老師你好,內賬借:其他應收款/單位/甲100000貸:應收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調整這是2019年1到12月往來
答: 你這個往來,不需要做以前年度損益調整,這個不涉及損益,
老師,請問其他應收款余額在貸方怎么做平去?可以借其他應收款,貸以前年度損益調整嗎?
答: 您好 請問什么原因造成的在貸方
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果以前年度現金和其他應收款之間有金額錄錯了想調整,是不是不能用以前年度損益調整科目,是不是只有損益類科目調整才可以用這個科目
答: 你好,是的,你錯了,直接調整科目即可

