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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-03 10:07

您好
請問您有什么疑問

煙絲兒 追問

2024-07-03 10:09

老師,這么做分錄對嗎?

煙絲兒 追問

2024-07-03 10:12

是不是固定資產清理還得從資產處置損益轉出,借:資產處置損益74380.52  貸:固定資產清理74380.52

bamboo老師 解答

2024-07-03 11:20

一般納稅人

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
要這樣寫分錄哈
后面兩筆分錄并在一起

煙絲兒 追問

2024-07-03 11:43

1、借:固定資產清理74380.52
            累計折舊45354
            貸:固定資產119734.52
2、借:銀行存款20000
            貸:固定資產清理20000
     借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅2600
            貸:應交稅費-未交增值稅-銷項稅 2600
4、借:資產處置損益 54380.52
            貸:固定資產清理54380.52    
3、繳納增值稅時
借:應交稅費-未交增值稅-銷項稅2600
貸:銀行存款2600
老師,這樣做對嗎

bamboo老師 解答

2024-07-03 11:46

2、借:銀行存款20000
 貸:固定資產清理20000
 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅2600
 貸:應交稅費-未交增值稅-銷項稅 2600
不應該有借方啊

bamboo老師 解答

2024-07-03 11:46

繳納增值稅時
借:應交稅費-未交增值稅-銷項稅2600
貸:銀行存款2600
跟平時單位一樣寫分錄

煙絲兒 追問

2024-07-03 12:13

收入入到銀行不就是借銀行存款嗎?還有增值稅計提入到借方應交稅費-增-銷,這樣做不對?

bamboo老師 解答

2024-07-03 12:37

借:銀行存款20000
貸:固定資產清理20000
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅2600
貸:應交稅費-未交增值稅-銷項稅 2600

您這分錄不對啊
應該是
借:銀行存款22600
貸:固定資產清理20000
貸:應交稅費-未交增值稅-銷項稅 2600

煙絲兒 追問

2024-07-03 13:41

增值稅銷項稅2600是我要繳納給稅務局的稅款,應該是銀行存款減少啊,賣車是20000元

bamboo老師 解答

2024-07-03 13:45

您 后面繳款的時候要寫分錄的啊
單位增值稅申報后一起繳納的 不是這筆單獨交

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相關問題討論
你好,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
你好 如果企業在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
上述處理沒有問題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
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