公司購(gòu)買(mǎi)的電動(dòng)車(chē)和水平儀可以計(jì)入管理費(fèi)用--開(kāi) 問(wèn)
電動(dòng)車(chē)計(jì)入固定資產(chǎn),水平儀計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 答
老師,想問(wèn)下公司必須要開(kāi)立公戶嗎?接觸到部分小規(guī) 問(wèn)
凡是公司都要開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶,不然查到要罰款的 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師:運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶),可以轉(zhuǎn)為一般 問(wèn)
您好,可以的, 可以是一般人的 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,物業(yè)公司收取業(yè)主的生活垃圾 問(wèn)
你好,是的,是需要的了。 相當(dāng)于是你們的收入,然后他們開(kāi)的,你們當(dāng)成本 答
老師公司有一筆95萬(wàn)元的預(yù)收款,已經(jīng)快兩年了一直 問(wèn)
您好,要做賬務(wù)處理: 借 :預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” 后期開(kāi)票時(shí):先用紅字沖回上述分錄,再按正常開(kāi)票做銷售分錄。 稅務(wù)申報(bào): 申報(bào)未開(kāi)票收入:在增值稅申報(bào)表附表一 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。 后期開(kāi)票:在附表一 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回,在對(duì)應(yīng)開(kāi)票欄正常填數(shù)據(jù)即可,這是合規(guī)的操作。 看看,你還有哪不理解的? 答

比如醫(yī)療本月核定繳費(fèi)是1萬(wàn),但是用待轉(zhuǎn)金抵扣了4000,最終交了6千,那你說(shuō)賬里面怎么處理呢?社保里面有個(gè)待轉(zhuǎn)金,假設(shè)你單位這個(gè)月應(yīng)該繳1萬(wàn)元的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),并且足額繳納了的話,社會(huì)保險(xiǎn)根據(jù)規(guī)定比例會(huì)進(jìn)行分賬處理,即其中多少進(jìn)入賬戶,多少進(jìn)入統(tǒng)籌。但你單位只繳了8000元,則社會(huì)保險(xiǎn)沒(méi)有辦法進(jìn)行分賬,就會(huì)把這筆錢(qián)先存到你單位在社保的一個(gè)待轉(zhuǎn)(等待轉(zhuǎn)移的意思)賬戶上,這筆錢(qián)也就叫待轉(zhuǎn)金。或者說(shuō)不考慮待轉(zhuǎn)金我們計(jì)提了13000多 那么我們應(yīng)該扣13000多 結(jié)果扣了10000多一點(diǎn)這種情況怎么做賬?
答: 1、同學(xué)做賬應(yīng)該按照應(yīng)繳納來(lái)做賬 借:管理費(fèi)用等 其他應(yīng)收款-員工個(gè)人部分社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2、如果沒(méi)有全部繳納,理論應(yīng)該補(bǔ)繳納,不應(yīng)該存在大量的待轉(zhuǎn)金的
公司交的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)怎么入賬
答: 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,公司收到社會(huì)保險(xiǎn)中心,用途:社保發(fā)放,這個(gè)要怎么入賬?
答: 您好!這個(gè)借銀行存款 貸管理費(fèi)用-社保費(fèi)
老師 社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)給對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的款,備注是穩(wěn)崗返還是什么啊 要怎么入賬呢
老師,社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)票據(jù)(財(cái)政票據(jù))和非稅收入票據(jù)(財(cái)政票據(jù))可以當(dāng)做普票入賬嗎?謝謝。
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是入到管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),還是應(yīng)付職工薪酬-社保保險(xiǎn)費(fèi)?


酷酷的抽屜 追問(wèn)
2024-06-18 12:03
宋生老師 解答
2024-06-18 12:09
酷酷的抽屜 追問(wèn)
2024-06-18 12:10
宋生老師 解答
2024-06-18 13:12