
比如醫(yī)療本月核定繳費是1萬,但是用待轉(zhuǎn)金抵扣了4000,最終交了6千,那你說賬里面怎么處理呢?社保里面有個待轉(zhuǎn)金,假設你單位這個月應該繳1萬元的社會保險費,并且足額繳納了的話,社會保險根據(jù)規(guī)定比例會進行分賬處理,即其中多少進入賬戶,多少進入統(tǒng)籌。但你單位只繳了8000元,則社會保險沒有辦法進行分賬,就會把這筆錢先存到你單位在社保的一個待轉(zhuǎn)(等待轉(zhuǎn)移的意思)賬戶上,這筆錢也就叫待轉(zhuǎn)金?;蛘哒f不考慮待轉(zhuǎn)金我們計提了13000多 那么我們應該扣13000多 結果扣了10000多一點這種情況怎么做賬?
答: 1、同學做賬應該按照應繳納來做賬 借:管理費用等 其他應收款-員工個人部分社保 貸:應付職工薪酬-社會保險費 2、如果沒有全部繳納,理論應該補繳納,不應該存在大量的待轉(zhuǎn)金的
公司交的社會保險費怎么入賬
答: 借 應付職工薪酬 其他應收款 貸 存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司收到社會保險中心,用途:社保發(fā)放,這個要怎么入賬?
答: 您好!這個借銀行存款 貸管理費用-社保費


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2022-10-11 15:39
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2022-10-11 15:45