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好噠。
于2018-04-24 13:58 发布 703次浏览
張艷老師
职称: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-04-24 14:11
正常按17%和11%稅率抵扣進項稅額就行了。
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5月之后申報納稅,如果有認證之前收到的17%和11%的發票,納稅申報表該怎么填?
答: 正常按17%和11%稅率抵扣進項稅額就行了。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老師 開出的發票是即征即退的 填納稅申報表時應該怎么填 是填在附表一的第6行嗎?我們可以享受即征即退 但為什么第6行不可以填數字呢
答: 增值稅即征即退需要到稅務局備案,如果未備案,是填不了的。
老師好 請問我們上個月開了一張發票是之前的收入,稅交過了。我這個月怎么報稅呢?納稅申報表上還有應交的稅
讨论
老師好!我公司于四月份開了10%稅率的建筑發票,現在稅局要求調整納稅申報表,于3月份申報未開票收入,調整后賬要怎么調?
因新公司本月只有100萬的發票,全部開完,一共銷售500萬,剩下的400怎么申報,是不申報還是在納稅申報表未開票收入中申報?
我上月有未開票收入,本月開具對應數額發票后,又產生新的未開票收入,納稅申報表上怎么填寫?
為什么我上月認證的發票,在CA納稅申報表中看不到
張艷老師 | 官方答疑老师
职称:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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