老師,員工租車給公司,租金500元,收取租金的時候他是 問
需要代開租賃發票給公司 答
我們是勞務分包公司,其他勞務分包公司給我們開的 問
其他勞務分包公司給我們開的進項票可以用。 答
老師,你好。因為2024年12月少做一筆分錄其他收益( 問
你好,你說的是匯算清繳嗎? 答
老師,請問應付職工薪酬貸方合計5萬,其中主營業務成 問
這種填法不對。在《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050 )中,“工資薪金支出” 的 “賬載金額” 應填報納稅人會計核算計入成本費用的全部職工工資、獎金、津貼和補貼金額 。 你公司應付職工薪酬貸方合計 5 萬,其中主營業務成本 - 人力成本(退休返聘)3 萬和管理費用 - 工資 2 萬,都屬于職工薪酬范疇,所以匯算清繳時 A105050 表中工資相關欄次應填 5 萬 ,而不是只填計入管理費用的 2 萬。 答
你好,采購商品,如果對方開不了具體明細,只能開大類, 問
你好,這個要么就按正規的開,要么你們就承擔風險。 沒有能不開正規又沒有風險的辦法。 答

老師,會計分錄,借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸:銀行存款,錯在哪?答案是,借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款或者(貸記其他應收款-社保),答案我沒有明白
答: 你好,一般個人承擔的社保從工資里扣出來放到其他應付款中,和單位繳納的部分一起支付
1.計提社保: 借:管理費用–單位–社保 其他應收款–個人 貸:其他應付款–社保局2.繳納社保 借:其他應付款–社保局 貸:銀行存款3.發放工資: 借:應付職工薪酬–工資 其他應收款–個人–社保 貸:銀行存款分錄這樣做對么,老師們
答: 你好,還需要計提一筆工資 借:管理費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 其他的分錄是正確的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司收到A的1200分錄:借:銀行存款 貸:其他應付款A 計提繳納社保的時候 借:管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 ,請問:我其他應付款1200 和差額 其他應付款-個人社保 300 該如何沖減
答: 你好!他掛在你們公司買社保?
老師我想請問一下,用銀行交的社保和發放的工資,是不是得先借銀行存款,貸其他應付款,不然做出來都成負數了,求老師指導,這么多科目成負數
老師,問一下,就是社保7月的忘記交了,8.1號才交,我7月的時候會計分錄怎么做啊我這樣做可以不,下個月把其他應付款沖了,借;其他應付款-代扣代繳社保,貸:銀行存款
請問,人力資源公司代繳社保,工資是由任職單位進行發放,那人力資源公司記賬如何記呢" 借:銀行存款貸:其他應付款需要做社保計提嗎人力資源代繳社保 ???沒有賺取服務費


奮斗的黑夜 追問
2024-05-22 16:56
宋生老師 解答
2024-05-22 16:59
奮斗的黑夜 追問
2024-05-23 08:45
宋生老師 解答
2024-05-23 08:46
奮斗的黑夜 追問
2024-05-23 08:48
宋生老師 解答
2024-05-23 08:49
奮斗的黑夜 追問
2024-05-23 08:49
宋生老師 解答
2024-05-23 08:52
奮斗的黑夜 追問
2024-05-23 09:34
宋生老師 解答
2024-05-23 09:41
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2024-05-23 09:46
宋生老師 解答
2024-05-23 09:50
奮斗的黑夜 追問
2024-05-23 10:00
宋生老師 解答
2024-05-23 10:02