老師,早上好!給銷售人員購買的手機是借:銷售費用-- 問
借:銷售費用--辦公費,貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年賬務掛的借:其他應付款10000貸:銀行存款10000。今年五月份我們一次8個月的攤銷,賬務是借:管理費用貸:其他應付款。但是今年其他應付款就出現借方余額了。
答: 同學你好 你的問題是什么
企業發生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎
答: 您好,因為這個是計提的,而不是支付的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
兩年的律師費用60000,當時記賬為借管理費用,貸銀行存款,現在審計讓沖回一年的費用,是借-30000.貸其他應付款嗎?
答: 你好,匯算清繳的時候調增了嗎?如果調增了的情況下,借其他應收款貸利潤分配。
公司員工上個月幫忙交了辦公室水電費,發工資時已經公賬上一起發給他了,那么憑證應該怎么做,借管理費用 水電費貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款借應付員工薪酬貸銀行存款這樣對嗎
收到某某公司開來的服務費發票,還未付款,摘要:計提某某公司服務費 借:管理費用 貸:其他應付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務費,借:其他應付款 貸:銀行存款 老師看看我寫的摘要對嗎?
老師,我們公司的餐費和辦公費用都是先墊付在報銷,那在報銷時還用先有一筆借:管理費用 貸:其他應付款一某某嗎?直接走一筆借:管理費用 貨:銀行存款可不可
員工報銷,錢直接打到個人銀行卡上,是借管理費用_差旅費 貸其他應付款,付款時,借:其他應付款 貸:銀行存款,還是直接 借:管理費用_差旅費 貸:銀行存款呢

