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雙
于2024-05-06 11:34 發布 ??279次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-05-06 11:35
你好是的。研發費用加計扣除需要抵有研發費用的明細賬,研發費用的進度表,研發人員等這一些資料。
雙 追問
2024-05-06 11:42
也可以說成2023年往前算5年內彌補吧,研發加計扣除要是高新技術企業才行吧
宋生老師 解答
2024-05-06 11:44
你好!是的。是往前。2,不用,有 研發就行
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境內自行研發產生的研發費用為2 400萬元;委托關聯企業進行研發,支付研發費用1 600萬元,已經收到關聯企業關于研發費用支出明細報告。計算研發費用應調整的企業所得稅應納稅所得額?
答: 委托研發產生的研發費用可以加計扣除。? 研發費用應調減企業所得稅應納稅所得額=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(萬元)。
有研發費用怎么申報企業所得稅?
答: 同學您好,您好 填研發費用加計扣除表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,23年企業所得稅中研發費用加計扣除政策有嗎?
答: 同學你好 今年這個還沒出來呢
企業當年虧損,企業所得稅是從當年算往后彌補5年,是這樣嗎,研發費用加計扣除需要什么條件?
討論
企業所得稅的數字是自己手填進去嗎?研發費用加價扣除第四個季度要填嗎
老師好,企業委托境外研發費按照費用實際發生的80%計入委托方的委托境外研發費,不超過境內符合條件的2/3部分,可以按規定在企業所得稅前加計扣除。 如果境內符合條件研發費210萬,委托境外研發費120萬。計算委托境外研發費用哪個計算是對的?A120+120*80%*75%B120*80%+120*80%*75%
老師,申報企業所得稅的時候,那個研發費用要填列嗎?我們每個月都有提研發費用。
企業所得稅為什么這邊研發費用的上期不能改數字 我就新增了 填了第四季度的 但是保存不了 說重復?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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雙 追問
2024-05-06 11:42
宋生老師 解答
2024-05-06 11:44