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優雅的柚子
于2023-07-23 09:45 發布 ??440次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-07-23 09:46
同學你好 今年這個還沒出來呢
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境內自行研發產生的研發費用為2 400萬元;委托關聯企業進行研發,支付研發費用1 600萬元,已經收到關聯企業關于研發費用支出明細報告。計算研發費用應調整的企業所得稅應納稅所得額?
答: 委托研發產生的研發費用可以加計扣除。? 研發費用應調減企業所得稅應納稅所得額=(2400%2B1600×80%)×75%=2760(萬元)。
有研發費用怎么申報企業所得稅?
答: 同學您好,您好 填研發費用加計扣除表
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,23年企業所得稅中研發費用加計扣除政策有嗎?
答: 同學你好 今年這個還沒出來呢
企業當年虧損,企業所得稅是從當年算往后彌補5年,是這樣嗎,研發費用加計扣除需要什么條件?
討論
企業所得稅的數字是自己手填進去嗎?研發費用加價扣除第四個季度要填嗎
老師好,企業委托境外研發費按照費用實際發生的80%計入委托方的委托境外研發費,不超過境內符合條件的2/3部分,可以按規定在企業所得稅前加計扣除。 如果境內符合條件研發費210萬,委托境外研發費120萬。計算委托境外研發費用哪個計算是對的?A120+120*80%*75%B120*80%+120*80%*75%
老師,申報企業所得稅的時候,那個研發費用要填列嗎?我們每個月都有提研發費用。
企業所得稅為什么這邊研發費用的上期不能改數字 我就新增了 填了第四季度的 但是保存不了 說重復?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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