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優雅的柚子
于2024-04-29 19:15 發布 ??540次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-04-29 19:16
同學,你好不一致的原因是什么?
優雅的柚子 追問
2024-04-29 19:21
好像是計提的少了社保 但是發放的多 因為有筆退款。差異就是436.32
小菲老師 解答
2024-04-29 19:22
同學,你好退款,那就是費用和應付職工薪酬都要減少這個金額
2024-04-29 19:34
應付職工薪酬-社保數字和管理費用-社保數字差了個這個。兩個不一致。兩個不一致。分錄當時這么做的
2024-04-29 19:35
同學,你好退款分錄呢
2024-04-29 22:18
還是說不管我的賬上怎么動,我按照管理費用-工資申報就可以了
2024-04-29 22:23
同學,你好按照正確的申報就行
2024-04-30 09:09
管理費用社保數字小,應付職工薪酬數字大,我按哪個填1050表。期間費用表
2024-04-30 09:10
同學,你好按照管理費用填寫
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匯算清繳管理費用應付職工薪酬和社保費用根據什么填呀?
答: 你好,根據計提的工資,社保情況填寫
?老師,匯算清繳管理費用-社保和應付職工薪酬-社保數字不一致,怎么辦
答: 同學,你好 不一致的原因是什么?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
匯算清繳時,員工社保可否算為管理費用的職工薪酬?
答: 統計在職工薪酬里面社會保障基金的
請問管理費用的社保費 匯算清繳是 放在哪里 一職工薪酬嗎
討論
老師好 匯算清繳的時候,管理費用社保和應付職工薪酬社保不一致,少計提了,我應該怎么處理
計提工資借管理費職工工資2000,貸應付職工薪酬2000。 計提社保借管理費用社保400,貸應付職工薪酬400。 繳納社保借應付職工薪酬400,其他應收款個人社保部分200,貸銀行存款600。 發放工資借應付職工薪酬2000,貸銀行存款1600,其他應收款社保個人部分400。 月末結轉借本年利潤,貸管理費用職工工資2000,管理費用社保400。 這樣管理費用不是算了2次社保費嗎
老師,公司繳納社保怎么做分錄。是計入管理費用-福利費還是管理費用-社保費,應付職工薪酬-福利費還是應付職工薪酬-社保費?
管理社保不通過應付職工薪酬--社保,分錄是 借管理費用--社保其他應收款-社保 貸:銀行存款 通過應付職工薪酬--社保過賬的話,計提是,借管理費用--社保 貸:應付職工薪酬--社保 繳納借:應付職工薪酬--社保 其他應收款--社保貸:銀行存款這些分錄有沒有寫錯
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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優雅的柚子 追問
2024-04-29 19:21
小菲老師 解答
2024-04-29 19:22
優雅的柚子 追問
2024-04-29 19:34
小菲老師 解答
2024-04-29 19:35
優雅的柚子 追問
2024-04-29 22:18
小菲老師 解答
2024-04-29 22:23
優雅的柚子 追問
2024-04-30 09:09
小菲老師 解答
2024-04-30 09:10