老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問(wèn)
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入 問(wèn)
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入 答
記賬公司接回來(lái)的爛賬,銀行流水對(duì)不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問(wèn)
你好,這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個(gè)疑問(wèn),我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)
你好,這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開(kāi)票給我們,說(shuō)要專票的話就要 問(wèn)
你好,如果不開(kāi)專票,開(kāi)普通發(fā)票呢,是收幾個(gè)點(diǎn) 答

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出應(yīng)交的增值稅賬務(wù)處理,繳納增值稅又應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?
答: 月末按增值稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師:一般納稅人繳納增值稅賬務(wù)處理,月末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、減免稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅,這些子科目下都有余額該怎么處理呢?
答: 你好,有余額是正常的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅是怎么計(jì)算繳納的?一般納稅人2019年10月份進(jìn)項(xiàng)53386.53,銷項(xiàng)4108.11,11月份交10月增值稅1046.56,企業(yè)2019年7月建賬,截止到10月份累計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)是194870.82,10月份發(fā)生銷項(xiàng)4108.11,11月份繳納的增值稅是怎么算出來(lái)的。10月份增值稅賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?7-9月份每月增值稅賬務(wù)如何處理?
答: 您好,應(yīng)該來(lái)說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,是不需要繳納增值稅的,是不是雖然有進(jìn)項(xiàng),但是沒(méi)有認(rèn)證,可能之前只認(rèn)證了3061.55,10月份應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1046.56貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1046.56 7-9月份沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是借應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,以后實(shí)際認(rèn)證通過(guò)了,再借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

