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送心意

陳陳陳老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-25 16:44

你好,小規模取得發票一般均為普票,貸方庫存商品已經包含了稅費了,無需有貸方應交稅費
企業所得稅業務招待費不是視同銷售處理的,正常作為管理費用處理

無憂無慮 追問

2024-03-25 16:46

外購的酒水用于贈送和招待不需要視同銷售?

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 16:50

外購的用于贈送是需要視同銷售的,用于招待不做視同銷售處理,可以直接計入管理費用-招待費

無憂無慮 追問

2024-03-25 17:00

那稅務中如何區別贈送和招待?就是以什么單據證明是贈送還是招待

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 17:05

實物中這部分沒有明確的界限區分,一般是根據憑證后付的招待清單明細及日常領用酒水的領用單作為依據

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相關問題討論
您好,學員,不可以,用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。
2019-08-10 08:05:51
您好 這樣賬務處理正確的
2019-09-03 11:23:53
您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41
你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)
2020-05-15 09:57:15
同學你好,進項和銷項都需要在月末轉到已交稅金里,然后貸方下個月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39
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