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素素
于2024-03-14 10:27 發布 ??795次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2024-03-14 10:28
同學你好視同銷售交增值稅就可以抵扣
素素 追問
2024-03-14 10:40
購酒用于業務招待,也可以抵扣進項稅額嗎?視同銷售計應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
樸老師 解答
2024-03-14 10:43
你視同銷售就可以抵扣
2024-03-14 11:59
老師,這個完整的會計分錄該是怎么樣的呢?
2024-03-14 12:10
借管理費用招待費借進項貸銀行存款借管理費用招待費貸進轉出這是不抵扣的抵扣的借庫存商品借進項貸銀行存款借管理費用招待費貸其他業務收入貸銷項借其他業務成本貸庫存商品
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買酒送給客戶進業務招待費,進項不得抵扣,增值稅應視同銷售計銷項稅額交增值稅,同時代扣代繳偶然所得的個人所得稅,在實務中應怎么合理避稅呢?
答: 同學你好 視同銷售交增值稅就可以抵扣
老師,我看到一個業務是:銷售部同事報銷業務招待費,有增值稅專用發票,這個業務招待費的稅額能記錄應交增值稅(進項稅)?謝謝
答: 您好,學員,不可以,用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費的進項稅額能認證抵扣當月銷項稅嗎?
答: 業務招待費進項稅不能抵扣的
小規模公司,外購的用于正常銷售的酒水,一小部分用于了贈送和招待,請問賬務處理是不是借:管理費用—業務招待費 (成本+銷項稅額),貸:庫存商品 應交增值稅—銷項稅額?企業所得稅納稅調整時,視同銷售收入為售價,視同銷售成本為商品進價,業務招待費填成本+銷項稅額,對嗎?
討論
業務招待費增值稅進項能不能抵扣?
公司買了那種大閘蟹的禮品卡送給客戶 這種不是應該做業務招待費嗎 然后視同銷售 是在做賬的時候是不是應該這么做 借:業務招待費 4600*(1+6%) 貸:銀行 4600 銷項稅4600*6% 公司是6%的稅率 買禮品卡到時候 開的發票是跟京東給的似的票沒有稅率 那視同銷售定的交銷項稅的稅率是不是應該按照公司的稅率來定?
進項稅額 流量放到哪里?銷售費用的,業務招待
公司業務招待購買酒收到增值稅專票,報銷時借:管理費用-業務招待費 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉出到費用 借:管理費用 貸:待抵扣進項稅,后面還要怎么賬務處理,結轉進項稅嗎,增值稅納稅申報時怎么填
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455051 個
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素素 追問
2024-03-14 10:40
樸老師 解答
2024-03-14 10:43
素素 追問
2024-03-14 11:59
樸老師 解答
2024-03-14 12:10