
代開發(fā)票沖紅后的賬務(wù)處理,這樣對(duì)嗎?
答: 您好,沖紅發(fā)票的賬務(wù)處理是對(duì)的。
5月付了三個(gè)月房租,10月收到一年的發(fā)票,稅點(diǎn)沒有發(fā)票(個(gè)人房,稅局代開發(fā)票),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 你付款做借其他應(yīng)付款 貸銀行,你收到發(fā)票做借預(yù)付賬款/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,你按月攤銷做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款/長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問下找別人發(fā)票,實(shí)際又沒有到貨的賬務(wù)處理是怎么在?虛入庫(kù)存還是。。。
答: 你好,外賬按正常購(gòu)進(jìn)處理的 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸;應(yīng)付賬款

