老師匯算清繳的時候一次性抵扣的固定資產在24年 問
本年計提折舊:賬載金額就是計提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

之前員工找公司有借款,借其他應收款,貸銀行存款。然后有些費用員工給公司墊付了,借管理費用,貸其他應收款,幾個月后發票到了還需要進行賬務處理嗎
答: 您好,發票如果是已經報銷過的就放到已做賬憑證后面,不需要再在處理
老師,你好,公司 支出的一些費用,錢已經支付了,但是發票還沒回來,我能不能這樣做分錄如下:支付款時:借其他應收款-A公司,貸:銀行存款,收到發票了,如果是管理費用,如下分錄:借管理費用,貸其他應收款-A公司
答: 費用要是已經發生了,只是沒有回來發票是正常計入費用的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用-管理人員職工薪酬 2100 貸:其他應收款-社保 431.94 銀行存款 1668.06這個分錄中,貸方金額431.94做多了11.66,銀行存款金額1668.06做少了11.66,請問次月如何調整?
答: 貸其他應收款 -11.66 貸銀行 11.66


郭老師 解答
2024-01-25 10:46