
我半成品入庫時沒有單價,記應(yīng)付賬款一暫估入庫,然后組裝成成品時也是應(yīng)付賬款一暫估入庫,怎么感覺半成品記重復(fù)了,這個賬該怎么調(diào)
答: 你好,是的,是重復(fù)了!原因是,你做錯了! 半成品入庫時,沒價,咱估了一個:借半成品 貸應(yīng)付賬款-暫估入庫 組裝完成了,根據(jù)領(lǐng)用,咱分錄:借庫存商品 貸半成品等
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發(fā)票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現(xiàn)在有數(shù)據(jù),怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品暫估入庫負(fù)數(shù)。然后再做一個發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù),成本貸庫存商品。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月暫估入庫時借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后暫估的貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后相應(yīng)的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的

