
年末庫存暫估沒沖掉,次年1月也沒來,但用友53里面當時做的暫估入庫借庫存商品-暫估,貸應付賬款,暫估出庫,借主營業務成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估,這樣的話庫存商品-暫估就看不到了,次年初怎么弄?
答: 你好,年初還是一樣借庫存商品-暫估,貸應付賬款,借主營業務成本-暫估成本,貸庫存商品-暫估把這兩個分錄都沖掉,然后按發票再做正確的
庫存商品暫估入庫,當月結轉入成本借;庫存商品-暫估貸;應收賬款-暫估結轉借;主營業務成本貸;庫存商品-暫估
答: 是這樣的賬務處理,就是發票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫,結轉成本,借:主營業務成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現在有數據,怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發票的,借主營業務,成本貸庫存商品。
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發票,暫估差異比較小,220元,我應該怎么寫分錄呢?
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應付賬款-暫估 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結轉庫存商品到主營業務成本的分錄,也要紅沖嗎
暫估是。借,庫存商品—暫估入庫 貸應付賬款。然后拿到發票后沖暫估是怎么做呢???借庫存商品,貸庫存商品—暫估???還是借庫存商品-暫估(負數紅字)貸庫存商品 借方??


朱紅蕾 追問
2020-05-23 17:02
小云老師 解答
2020-05-23 17:05