我做的分錄是 借:庫存商品 暫估 9600 貸:應付賬款-暫估 9600 成本結轉 借:主營業務成本 9600 貸:庫存商品 暫估 9600 發票跨年收到 借:借:庫存商品 暫估 9600 紅字 貸:應付賬款-暫估 9600 紅字 借:主營業務成本 9600紅字 貸:庫存商品 暫估 9600紅字 實際成本 借:主營業務成本 8600 貸:庫存商品 暫估 8600 誤差了1000 我不知道這樣做對不 如果是對的 誤差怎么辦呢
安詳的寒風
于2020-01-11 12:41 發布 ??1030次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-01-11 12:46
分錄的處理是沒有問題的,你這個有誤差是正常的,因為賬戶和實際發票肯定會有差額呀,你有誤差就沖進了你當月的這個成本了。
相關問題討論

您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11

對 你寫的分錄 是對的 是借主營業務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07

老師 以前年度損益調整屬于哪個會計要素里的?余額方向是什么?還有老師,這個應該在2017年幾月份做,分匯算清繳前后嗎
2017-02-03 09:12:03

分錄的處理是沒有問題的,你這個有誤差是正常的,因為賬戶和實際發票肯定會有差額呀,你有誤差就沖進了你當月的這個成本了。
2020-01-11 12:46:48

紅沖借應付賬款貸,庫存商品,借庫存商品貸利潤分配
借庫存商品貸應付賬款借利潤分配貸庫存商品。
2021-06-21 13:23:34
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