
老師你好,庫存商品暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫,結轉成本,借:主營業務成本 ,貸:庫存商品/暫估入庫 發票回來了,紅字沖銷暫估入庫,借:庫存商品/暫估入庫 貸:應付賬款/暫估入庫 ,借:庫存商品/XX 貸:銀行存款 ,我想問的是,這庫存商品/XX,現在有數據,怎么處理。謝謝
答: 你好,再做一個借主營業務成本負數貸,庫存商品暫估入庫負數。然后再做一個發票的,借主營業務,成本貸庫存商品。
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應交稅費銷項 貸:應付賬款結轉成本借:其他業務成本 貸:庫存商品暫估入庫等發票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估 結轉成本是到主營業務成本 如果發票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調整,有差額就需要調整的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時:借庫存商品-暫估,貸應付賬款。借主營業務成本,貸庫存商品-暫估。收到發票時:借庫存商品-暫估負數,貸應付賬款負數,借庫存商品-商品,貸應付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎??
答: 您好,主營業務成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實際成本結轉一次。


小倩 追问
2019-09-02 15:52
maize老師 解答
2019-09-02 15:55
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2019-09-02 16:41