老師,我公司給員工租宿舍,租金是年付,假如是12000元一年,是收據無發票,我這樣做做會計分錄,你看對嗎? 1. 給租房時 借:應付職工薪酬-福利費 1000 預付賬款-房東 1100 貸:銀行存款 12000 2. 月未計提工資時 借:管理費用-福利費 1000 貸:應付職工薪酬-福利費 1000 3. 第二個月要做兩筆賬務處理 借:應付職工薪酬-福利費 1000 貸:預付賬款-房東 1000 借:管理費用-福利費 1000 貸:應付職工薪酬-福利費 1000
老魚翁1918
于2023-12-29 10:06 發布 ??562次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應付款——個人部分
貸:庫存現金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

我是公司是船舶加工制作勞務的
2017-09-07 17:35:10

同學,
你預發工資的時候是怎么做賬的?
2021-07-02 12:01:27

你好,管理費用明細是辭退福利,應付職工薪酬明細也是辭退福利
2018-03-02 14:42:05

你好,計提工資當月計提就可以,分錄對的
2018-12-18 10:11:55
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