2024年暫估了10萬發(fā)票,現(xiàn)在年度匯算清繳 票還沒有 問
您好,在扣除類的其他填寫調(diào)增,并在25年做沖紅分錄 答
稅中稅是什么,能具體用數(shù)字舉例嗎 問
您好,你是指稅種嗎? 答
老師你好,我咨詢一下,我在填填寫年報(bào)嘛,就是2025年3 問
你好,帳載5500.稅收金額是0 答
老師我想問一下,個(gè)體戶開具的房租發(fā)票30萬以內(nèi)是 問
個(gè)體戶開具的房租發(fā)票30萬以內(nèi)是免增值稅 答
3月的稅費(fèi)申報(bào)時(shí)間和4月的稅費(fèi)申報(bào)時(shí)間分別是到 問
你好4月份的話是到明天。 3月份是到17日。 答

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,如果本月銷項(xiàng)6000,進(jìn)項(xiàng)7000,那么結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:增值稅銷項(xiàng) 6000 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng) 6000,是這樣記賬嗎?
答: 你好,這種情況不用做賬,因?yàn)檫M(jìn)大于銷,可以用來抵扣的
老師您好,增值稅月末要怎么寫分錄?我是進(jìn)項(xiàng)的都記在進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)記銷項(xiàng)稅,然后繳納的增值稅記已交增值稅
答: 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額如何錄記賬憑證
答: 銷項(xiàng)稅額 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款


精靈 追問
2018-03-08 18:39