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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-08-22 14:27

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

藍色鯨魚 追問

2024-08-22 15:35

那期末或者月末年末,進項稅額和銷項稅額都是好大的數據啊

家權老師 解答

2024-08-22 15:38

不需要管那個的,正確申報了增值稅就行

藍色鯨魚 追問

2024-08-22 15:40

好的,謝謝老師的耐心指導

家權老師 解答

2024-08-22 15:41

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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您好,增值稅對結轉生是這樣的, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-08-02 17:16:58
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-22 14:27:52
你好,進項稅額,銷項稅額分別是多少呢??
2023-04-10 12:34:55
你好 應交增值稅= 銷項稅-進項稅 -留抵進項稅 %2B進項稅轉出來計算的
2020-08-11 09:14:55
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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