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kaylee
于2018-08-03 15:26 發布 ??1298次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-08-03 15:28
做一筆調整分錄就可以了。 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
kaylee 追問
2018-08-03 15:38
可是這筆是記在貸方銷項了,然后寫成進項
是不是相當于記成銷項
2018-08-03 15:39
要是記成進項應該是借方才對,有點暈
張艷老師 解答
2018-08-03 15:44
您之前應該貸方確認為應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),您錯記成了應交稅費--應交增值稅(進項稅額),做上面的調整分錄,就將原來錯誤的貸方應交稅費--應交增值稅(進項稅額)給沖銷掉了。
2018-08-03 15:48
可以直接寫借:應交稅費-應交增值稅(銷項),貸:應交稅費-應交增值稅(進項)紅字嗎?
2018-08-03 15:49
不可以的,可以寫成 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項),貸:應交稅費-應交增值稅(進項)紅字
2018-08-03 15:57
那這樣不是進銷都沖掉了嗎?
哦哦,懂了
2018-08-03 16:01
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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kaylee 追問
2018-08-03 15:38
kaylee 追問
2018-08-03 15:38
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2018-08-03 15:39
張艷老師 解答
2018-08-03 15:44
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張艷老師 解答
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2018-08-03 15:57
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2018-08-03 15:57
張艷老師 解答
2018-08-03 16:01