代收代付怎樣做會計分錄例如:診所原價賣給職工藥品職工買藥付款時:借:庫存現金 100 貸:其他應付款-代收代付 100月底結算成本時:借:主營業務成本-藥品 10000 其他應付貸款-代收代付 100 貸:庫存商品-藥品 10100月底給各藥品付款時:借:某某一藥批 8000 某某二藥批 1800 某某三藥批 300 貸:銀行存款 10100這樣做會計分錄對不對,如果不對麻煩做出正確分錄
嬌嬌
于2018-01-15 22:58 发布 1247次浏览
- 送心意
职称:
2018-01-16 10:29
學員你好,員工買藥也是需要確認收入的。借:庫存現金 貸:主要業務收入 應交稅費-應交增值稅 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品 結算藥品款時 借:庫存商品 貸:銀行存款
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你好 這個業務發生的支出應該是與你的主營業務收入相關的,所以借方走主營業務成本 由于是個人墊付的情況 所以掛的其他應付款貸方
2019-05-20 09:53:08

你們是企業會計準則做賬的嗎?預收應該是借銀行存款貸預收賬款
2020-02-29 18:18:51

學員你好,員工買藥也是需要確認收入的。借:庫存現金 貸:主要業務收入 應交稅費-應交增值稅 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品 結算藥品款時 借:庫存商品 貸:銀行存款
2018-01-16 10:29:12

你好 你們19年就做了費用了 你20年匯算19年的年報時候沒有調增處理嗎
2020-07-17 10:00:18

借其他應付款貸銀行就可以
2020-07-10 12:26:03
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嬌嬌 追问
2018-01-16 14:54
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2018-01-16 15:06