您好,我想請教下,我方是物流公司,個人出首付10萬元,從我公司借支30萬元,以我公司的名義購買價值40萬元的貨車,掛靠在我公司,然后該個人每月給我公司還車貸,具體的賬務處理怎么做呢?
Aban
于2017-12-16 10:41 發布 ??847次瀏覽
- 送心意
大衛
職稱: ,中級會計師
2017-12-16 16:54
你好,這個情況目前就當著往來處理,借你公司的錢,借;其他應收款XX,貸:銀行存款;當每月收到還款時,再借:銀行存款,貸:其他應收款。當汽車轉到你公司名下,訂一個轉讓協議,再按你公司的固定資產賬目處理
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你好,這個情況目前就當著往來處理,借你公司的錢,借;其他應收款XX,貸:銀行存款;當每月收到還款時,再借:銀行存款,貸:其他應收款。當汽車轉到你公司名下,訂一個轉讓協議,再按你公司的固定資產賬目處理
2017-12-16 16:54:10

物流
借固定資產
進項
貸應付帳款
做這個
2021-09-22 20:36:38

您好,物流公司按購買固定資產處理就可以。
2019-12-25 14:26:29

你好,物流車輛掛靠賬務怎么處理?
掛靠車輛業務,即掛靠人甲方的經營收支不納入乙公司的財務核算,且約定由甲方自負盈虧,自擔風險,向乙公司繳納管理費.會計分錄為;
1、掛靠車輛過戶到公司時,會計分錄:借:固定資產,貸:其他應付款.
2、每年計提車輛折舊時,會計分錄:借:其他應付款,貸:累計折舊.
3、每年收取管理費時,會計分錄:借:銀行存款,貸:其他業務收入.
若產生相應的營業稅費約定由乙方繳納,則根據應繳額作會計分錄:借:其他業務支出 貸:應交稅費.
4、每年代收養路費、車輛保險費、車船使用稅等稅費時,會計分錄:借:銀行存款,貸:其他應付款-養路費和保險 貸 應交稅金-車船稅
5、每年支付代收代付款項時,會計分錄:借:其他應付款、應交稅金,貸:銀行存款.
6、兩年后該掛靠車輛退出公司,則會計分錄:借:其他應付款 借 累計折舊,貸:固定資產.
2020-05-21 10:19:20

您好,建議做固定資產清理處理比較好。
2019-05-09 22:28:13
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