請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,我想我想問哈, 司機掛靠物流公司,車子統一是掛在物流名義下面的怎么做賬務處理
答: 物流 借固定資產 進項 貸應付帳款 做這個
您好吳老師請教掛靠車轉出物流公司該這么賬務處理
答: 您好,建議做固定資產清理處理比較好。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物流掛靠車輛賬務處理
答: 你好,物流車輛掛靠賬務怎么處理? 掛靠車輛業務,即掛靠人甲方的經營收支不納入乙公司的財務核算,且約定由甲方自負盈虧,自擔風險,向乙公司繳納管理費.會計分錄為; 1、掛靠車輛過戶到公司時,會計分錄:借:固定資產,貸:其他應付款. 2、每年計提車輛折舊時,會計分錄:借:其他應付款,貸:累計折舊. 3、每年收取管理費時,會計分錄:借:銀行存款,貸:其他業務收入. 若產生相應的營業稅費約定由乙方繳納,則根據應繳額作會計分錄:借:其他業務支出 貸:應交稅費. 4、每年代收養路費、車輛保險費、車船使用稅等稅費時,會計分錄:借:銀行存款,貸:其他應付款-養路費和保險 貸 應交稅金-車船稅 5、每年支付代收代付款項時,會計分錄:借:其他應付款、應交稅金,貸:銀行存款. 6、兩年后該掛靠車輛退出公司,則會計分錄:借:其他應付款 借 累計折舊,貸:固定資產.


傻傻的百褶裙 追問
2021-09-22 20:38
傻傻的百褶裙 追問
2021-09-22 20:39
傻傻的百褶裙 追問
2021-09-22 20:40
郭老師 解答
2021-09-22 21:09
郭老師 解答
2021-09-22 21:09
傻傻的百褶裙 追問
2021-09-22 21:27
郭老師 解答
2021-09-22 21:34
傻傻的百褶裙 追問
2021-09-22 21:36
郭老師 解答
2021-09-22 22:23