
老師,我在做23年匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的時(shí)候,遇到問(wèn)題了。23年做分錄做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報(bào)送23年年報(bào)的時(shí)候是不是在庫(kù)存商品,未分配利潤(rùn)加上調(diào)整的數(shù)據(jù)?這樣對(duì)嗎?
答: 您好,減少成本,是暫估成本無(wú)法取得發(fā)票進(jìn)行調(diào)整了嗎?是的,是這樣調(diào)整即可
老師 2022年度分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:銀行存款1000 2023年5月這筆款項(xiàng)退回 借:銀行存款 1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫分錄可行 因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 電子賬里也沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當(dāng)月成本可行
答: 你好是的 可以這樣處理的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我去年的憑證做錯(cuò)了,把成本不小心點(diǎn)成收入了,做成:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 A 應(yīng)交-增-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款了。我現(xiàn)在要糾正錯(cuò)誤,是不是要做成借:以前年度損益調(diào)整借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -A對(duì)嗎?
答: 借以前年度損益調(diào)整 貸以前年度損益調(diào)整

