
我們是2021年11月份買了一臺設備,忘記計入固定資產,計到主營業務成本了,相關分錄為(借:主營業務成本 貸:銀行存款),今年想把它調整到固定資產,做了一個調整以前年度損益調整,分錄為(借:固定資產 貸:以前年度損益調整),想請問您這個分錄正確嗎?當月需要結轉到利潤分配-未分配利潤嗎
答: 同學你好 需要結轉的
老師,我在做23年匯算清繳財務報表報送的時候,遇到問題了。23年做分錄做賬借主營業務成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調整。我報送23年年報的時候是不是在庫存商品,未分配利潤加上調整的數據?這樣對嗎?
答: 您好,減少成本,是暫估成本無法取得發票進行調整了嗎?是的,是這樣調整即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我去年的憑證做錯了,把成本不小心點成收入了,做成:借:主營業務收入 A 應交-增-進項稅貸:銀行存款了。我現在要糾正錯誤,是不是要做成借:以前年度損益調整借:主營業務收入 -A對嗎?
答: 借以前年度損益調整 貸以前年度損益調整


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2024-05-08 18:06
微微老師 解答
2024-05-08 18:07