老師 我是外貿(mào)企業(yè) 不是生產(chǎn)型的出口企業(yè) 是純外貿(mào)的: 我進項發(fā)票稅率13% 退稅率是9% 這里出現(xiàn)差13%-9%=4% 這部分 我想問的:增值稅申報表 附表二 我需要進去填寫 :進項稅轉(zhuǎn)出 第18欄?
傻傻的百褶裙
于2023-04-20 14:16 發(fā)布 ??842次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-04-20 14:20
你好,進項轉(zhuǎn)出其他里面或者是免稅對應(yīng)的里面。
相關(guān)問題討論

你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18

您好,您可以去更正報表,如果稅務(wù)局通知你們,那你們最好按照稅務(wù)局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務(wù)局指導(dǎo)填寫,避免還是不通過
2022-02-08 16:15:33

同學(xué)你好,根據(jù)報關(guān)單上的金額換算成人民幣,發(fā)票金額=換算人民幣,按內(nèi)貿(mào)征稅。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-銷項稅
和內(nèi)銷銷售一起合計申報。
2021-02-19 17:10:08

同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

關(guān)于是否必須修改出口當月確認出口收入的屬期更正增值稅申報表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實際情況。在某些情況下,如果錯誤地申報了出口退稅,可能需要進行更正申報。
對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進行更正申報或特殊處理,也需要參考當?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55
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郭老師 解答
2023-04-20 14:20
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2023-04-20 14:22
郭老師 解答
2023-04-20 14:29