去年有兩筆出口貨物, 退稅率為0 ,但當(dāng)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是按免抵退稅收入填報(bào)的, 現(xiàn)在稅局通知要求補(bǔ)繳稅款,請問應(yīng)該如何進(jìn)行增值稅申報(bào)? 是否需要修改去年的免抵退稅收入?
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于2022-02-08 16:12 發(fā)布 ??579次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2022-02-08 16:15
您好,您可以去更正報(bào)表,如果稅務(wù)局通知你們,那你們最好按照稅務(wù)局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務(wù)局指導(dǎo)填寫,避免還是不通過
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你好,是增量留底退稅的嗎?
2022-04-02 13:23:18

您好,您可以去更正報(bào)表,如果稅務(wù)局通知你們,那你們最好按照稅務(wù)局的要求,可以直接去大廳然后讓稅務(wù)局指導(dǎo)填寫,避免還是不通過
2022-02-08 16:15:33

同學(xué)你好,根據(jù)報(bào)關(guān)單上的金額換算成人民幣,發(fā)票金額=換算人民幣,按內(nèi)貿(mào)征稅。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
和內(nèi)銷銷售一起合計(jì)申報(bào)。
2021-02-19 17:10:08

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

關(guān)于是否必須修改出口當(dāng)月確認(rèn)出口收入的屬期更正增值稅申報(bào)表,這主要取決于具體的稅務(wù)規(guī)定和實(shí)際情況。在某些情況下,如果錯(cuò)誤地申報(bào)了出口退稅,可能需要進(jìn)行更正申報(bào)。
對于金額不足500元的視同內(nèi)銷征稅的出口貨物,是否需要進(jìn)行更正申報(bào)或特殊處理,也需要參考當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)規(guī)定。
2024-04-09 14:20:55
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2022-02-08 16:36
李霞老師 解答
2022-02-08 16:38