
老師,我想問一下,我公司上個月銷售了一批貨物,月底也把發票開出去了,錢還沒收到,同時也購買了一批貨物,但是她這個月才給我開發票,我司也未付錢,這個要怎么做會計分錄,還需要結轉成本嗎?我購買貨物發票是這個月收到的,那我是直接發票是什么時候收到,就做到當月的購買商品里面嗎?
答: 你好,開了票是要結轉成本的,借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅金-應交增值稅
上月月末未開發票商品已售出,結轉成本是暫估價格,本月票已開回,直接差額怎么做考會計分錄啊?
答: @停留 紅沖之前的暫估,做個發票上的 借庫存商品貸應付暫估(紅字) 借庫存商品應交稅費貸應付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我司承接了一項裝修工程,對方要求我們先開具發票后再撥預付款,預付款還沒收到,請問這個會計分錄怎么做?做了收入后要結轉成本嗎?
答: 您好,沒有開票也可以不做收入 如果沒辦法預估總成本的情況

