
你好!材料估價入賬且月末已結轉成本,下月收到發票時怎么做會計分錄?
答: 同學你好,收到發票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發票未到,款也未付,但是本月有開票收入,結轉成本應該怎么辦呢?會計分錄怎么做?
答: 你好 借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 借;應收賬款等科目 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 , 貸;庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我是開的水泥發票的材料,從開票到結轉成本的會計分錄我該如何做。
答: 一、開票的分錄是: 借:應收賬款(或庫存現金、銀行存款) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品

