
工程按量付款,本次開出發票648萬,收到648萬的款。會計分錄怎么寫?月末怎么結轉成本?
答: 您好 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:銀行存款 貸:應收賬款 借:主營業務成本 貸:工程施工 根據您發生648萬收入對應的成本結轉
你好!材料估價入賬且月末已結轉成本,下月收到發票時怎么做會計分錄?
答: 同學你好,收到發票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,開了發票,暫時沒收到錢,會計分錄如何做,還有我這是第一筆收入,我要先攤銷還是結轉成本。
答: 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費 需要結轉成本的

