退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

老師,請問在3月份填寫了紅字信息表,但是填錯了購買方和銷售方,所以在申報增值稅的時候進項有轉出的數據;在4月份撤銷了紅字信息表,這個進項在4月份會重新轉入嗎??
答: ?你好;? ?你去申請? ?找稅務局給你刪除了重新開 。 可以的? ?
老師,請問在3月份填寫了紅字信息表,但是填錯了購買方和銷售方,所以在申報增值稅的時候進項有轉出的數據;在4月份撤銷了紅字信息表,這個進項在4月份會重新轉入嗎??
答: 是的,你可以在4月份重新轉入,重新確認購買方和銷售方,這樣可以避免申報增值稅時出現轉出的數據。你還有其他問題嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,5月底我方(采購方)開具一份紅字信息表,稅額是1207元,上傳成功,但銷售方5月沒有開具紅字發票。6月初我方申報時,增值稅報表提示需進項轉出。6月份,銷售方通知上月紅字信息重開,上月紅字信息撤回,重新開的紅字信息稅額合計是2244元,當月收到稅額2244元的紅字發票。7月初申報時,進項稅額轉出2244 元,申報通過。我想問一下,5月申報表進項轉出1207元,6月申報表進項轉出2244元,但實際5月轉出的1207元的紅字信息,6月已經撤回了,所以申報表是不是填錯了?
答: 您好,是的,申報表是填寫錯了。

