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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-05-07 11:49

能分清用于該筆免稅業(yè)務的進項稅額,全額轉(zhuǎn)出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。
會計分錄:借記 “主營業(yè)務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” 。
納稅申報
增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。
增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。

好學的鳳凰 追問

2025-05-07 11:55

那主表中的第8欄免稅銷售額是按照剔除不符合關(guān)單之后的數(shù)字填寫嗎

樸老師 解答

2025-05-07 11:56

主表第 8 欄 “免稅銷售額” 并非單純剔除不符合關(guān)單數(shù)字后填寫。要依業(yè)務和稅收政策,準確區(qū)分應稅與免稅業(yè)務。出口業(yè)務中,不符合免稅規(guī)定的不填;實質(zhì)符合免稅政策,關(guān)單小問題不影響填報。其他免稅業(yè)務,符合政策也可填,與關(guān)單無關(guān)。

好學的鳳凰 追問

2025-05-07 12:04

公司屬于外貿(mào)進出口企業(yè),要先填寫增值稅減免稅申報明細表的出口免稅,所以我不太懂,不符合的那幾份關(guān)單做進項稅額轉(zhuǎn)出之后,還屬于銷售額嗎

樸老師 解答

2025-05-07 12:06

屬于的,按出口的金額來做

好學的鳳凰 追問

2025-05-08 10:53

今天申報完進項稅額轉(zhuǎn)出之后,發(fā)現(xiàn)需要交稅,是為什么呢?進項轉(zhuǎn)出的部分要繳納退還是嗎?

樸老師 解答

2025-05-08 10:55

你們視同內(nèi)銷了嗎

好學的鳳凰 追問

2025-05-08 10:57

當時退稅科的意思是需要我們把不允許退稅的關(guān)單做剔除后免稅申報做進項稅額轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2025-05-08 10:59

那得按稅局說得來

好學的鳳凰 追問

2025-05-08 11:04

我在增值稅報表的主表14欄和附表2的免稅項目欄填寫完之后跳出了應交的稅額,我司是貿(mào)易進出口,主表的進項稅額轉(zhuǎn)出是在一般項目那列的14欄沒錯吧

樸老師 解答

2025-05-08 11:13

同學你好
這個沒錯的

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相關(guān)問題討論
同學你好 這個不會呀 只要出口的對應都可以退稅
2022-05-25 14:07:08
您好,不是進出口企業(yè)的,沒有這個金額的,進出口企業(yè)是稅務局確認的當月出口退稅金額。
2017-03-11 14:41:20
您好,應該是這28600原來是認證為進項抵扣了,這進項稅額是用于出口退稅的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要進項稅額轉(zhuǎn)出的,然后這里面其中的19800是可以退稅的,8800是需要進成本的
2019-10-05 09:09:37
生產(chǎn)企業(yè)的不予退稅是出口銷售額×征退稅率差; 外貿(mào)企業(yè)的不予退稅是進項金額×征退稅率差
2019-06-12 15:36:48
你好同學,出口退稅=1106.91-(31343.33-112.7),進項稅轉(zhuǎn)出應該是已知條件的
2020-02-13 08:52:43
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