
兄弟單位幫我公司支付了10月工資,會計分錄:借:其他應收款。 貸:銀行存款。那我公司該怎么做賬?是做其他應付款還是應付職工薪酬
答: 你好! 做工資時,借:管理費用-工資 貸:其他應收款
請問7月社保當月計提當月繳納,7月醫保是當月計提下月繳納。假設公司當月月底發工資。那繳納社醫保的會計分錄怎么做?這樣對嗎,好像不平借:應付職工薪酬-社保(公司) 其他應收款-社保(個人) 貸:銀行存款 其他應付款-醫保(公司) -醫保(個人)
答: 你好 繳納 借:其他應付款—個人社保 管理費用—單位社保 貸:銀行存款 計提 借:管理費用—工資 貸;應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款—個人社保 應交稅金—個所稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有筆2018年11月的會計分錄,需調整,向您請教一下,原分錄:借:其他應收款一職員249.48貸:應付職工薪酬175.56 其他應付款一代扣五險一金73.92其他應收款一職員多掛帳175.56現在咋沖銷?
答: 你好!不涉及損益原分錄紅字沖就可以的


幻影 追問
2017-10-30 10:40
陳靜老師 解答
2017-10-30 09:38
陳靜老師 解答
2017-10-30 10:21
陳靜老師 解答
2017-10-30 10:41