
在2022.12月份計提當年印花稅與滯納金 借:管理費用 貸:應該交稅金-印花稅 借:營業外支出-滯納金 貸:其他應付款 當到2023年2月申報繳納時,借:應交-印花 其他應付 貸:銀行存款 請問這筆分錄,合理嗎?齊全嗎?不確定是否可以用其他應付,還是用別的什么科目比較合適
答: 你好1; 你 印花稅是走稅金及附加科目的; 不是管理費用科目的 ; 不合理的??
印花稅怎么計提?這樣做對嗎?借:營業稅金及附加 貸:印花稅 借:管理費用-印花稅,貸:其他應付款 借:銀行存款/營業外收入 貸 其他應付款印花稅計提時候是按含稅還是不含稅的銷售收入計算?
答: 你好,第一筆分錄可以的,但是一級科目營業稅金及附加改為稅金及附加科目了,第二筆不對,一般按不含稅金額計提。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅務滯納金,必須過“其他應付款”嗎?直接借:營業外支出,貸:銀行存款,可以嗎
答: 不用的,你上面這個分錄就可以。
12月份利潤很高 有幾筆成本未支出去1月份才會支出 為了調整利潤 我做了筆 借營業外支出 貸:其他應付款 現在1月份真正支出成本的時候做 借其他應付款 貸銀行存款 可以嗎
支付贊助費時沒有收到收據,這樣借:其他應付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據時 借:營業外支出 -贊助款 貸:其他應付款-贊助費 可以嗎
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業外支出 貸:銀行存款 請問現在怎么調整
公司的捐款記到借:銀行存款 1000 貸:其他應付款 愛心捐款 1000捐出去 借:營業外支出 1000 貸:銀行存款這樣做對不


結實的發箍 追問
2023-02-21 12:02
meizi老師 解答
2023-02-21 12:06
結實的發箍 追問
2023-02-21 12:09
meizi老師 解答
2023-02-21 12:10