
支付贊助費時沒有收到收據,這樣借:其他應付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據時 借:營業外支出 -贊助款 貸:其他應付款-贊助費 可以嗎
答: 您好,這樣操作也可以的,但是把其他應付款,改為其他應收款更好。
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業外支出 貸:銀行存款 請問現在怎么調整
答: 借其他應付款借營業外支出負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
12月份利潤很高 有幾筆成本未支出去1月份才會支出 為了調整利潤 我做了筆 借營業外支出 貸:其他應付款 現在1月份真正支出成本的時候做 借其他應付款 貸銀行存款 可以嗎
答: 這個是赤裸裸的調整利潤啊,調整分錄要有足夠證據才可以啊,只要證據充分可以

