買賣合同印花稅怎么做賬 問
你好,這個借稅金及附加貸,應交稅費,應交印花稅。 然后交的時候,借,應交稅費,應交印花稅貸,銀行存款。 答
找郭老師,有問題要問 問
在的具體的什么問題? 答
請問財務報表、稅務申報表和賬本全部訂在一起是 問
請問有沒有強制要求財務報表、稅務申報表和賬本不能放在一起嗎?有這方面的規定嗎? 答
老師:我們應收賬款是5000元,開出去的發票也是5000 問
老師:現金折扣沖減收入,是吧 答
如果賬不平怎么調賬,都需要查哪些表?需要怎么查原 問
你好,你是說的資產負債表不平,是嗎?還是哪一個站不平? 答

支付贊助費時沒有收到收據,這樣借:其他應付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據時 借:營業外支出 -贊助款 貸:其他應付款-贊助費 可以嗎
答: 您好,這樣操作也可以的,但是把其他應付款,改為其他應收款更好。
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業外支出 貸:銀行存款 請問現在怎么調整
答: 借其他應付款借營業外支出負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
12月份利潤很高 有幾筆成本未支出去1月份才會支出 為了調整利潤 我做了筆 借營業外支出 貸:其他應付款 現在1月份真正支出成本的時候做 借其他應付款 貸銀行存款 可以嗎
答: 這個是赤裸裸的調整利潤啊,調整分錄要有足夠證據才可以啊,只要證據充分可以


小花 追問
2019-01-05 11:50
鄒老師 解答
2019-01-05 11:51
小花 追問
2019-01-05 12:31
鄒老師 解答
2019-01-05 13:48
小花 追問
2019-01-05 13:57
鄒老師 解答
2019-01-05 15:27