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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-10-04 22:43

補交企業所得稅75.17(國稅交)滯納金1.17 我的分錄是這樣的,    借:所得稅(損益科目)75.17   營業外支出 1.7     貸:銀行存款  76.34  還要調整嗎?老師

袁老師 解答

2017-10-04 22:26

以前年度損益調整科目吧

袁老師 解答

2017-10-05 07:59

金額不大,不用調整

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相關問題討論
學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好 這個對你本年的企業所得稅沒有影響,但是要調整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性凈資產 貸應交稅金-企業所得稅 然后借應交稅金-企業所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
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