- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-09-22 22:55
您好,是的,計提時,借;管理費用-社保,管理費用-公積金等科目,貸:應付職工薪酬-社保,應付職工薪酬-公積金。上交時,借;應付職工薪酬-社保,應付職工薪酬-公積金,貸:現金或者銀行存款。
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分錄不對哈; 按我寫的來做:? ??
1.計提工資?
借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資?
2.計提社保和公積金(企業部分)?
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——社保?
應付職工薪酬-公積金
3.次月發放工資時?
借:應付職工薪酬——工資?
貸:其他應付款——社保(個人部分)?
其他應付款-公積金(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅?
庫存現金/銀行存款或現金?
4.上交社保公積金?
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)?
-????? 公積金(企業部分)
其他應付款——社保(個人部分)
-????? 其他應付款-公積金(個人部分)?
貸:銀行存款或現金?
5.上交個人所得稅?
借:應交稅費——應交個人所得稅?
貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10

你好,需要的,要不匯算清繳時數據不準確
2019-11-02 08:01:15

您好
公司承擔的社保費及公積金,要計提到應付職工薪酬\五險,應付職工薪酬\公積金
2019-04-12 18:23:02

你好!
填寫應付職工薪酬本年借方發生額(就是已發放金額)
2018-08-27 12:20:31

您好,這兩個科目都要設的二級科目的,即:管理費用-社保或應付職工薪酬-社保都要設置的。
2016-11-22 20:37:15
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